SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41044

Číslo v CRZ*:

41044

Predmet:

čistiace a dezinf. prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla, s.r.o, Humenné

Hodnota faktúry:

1 649,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.09.2021

Dátum zverejnenia:

03.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05