SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51086

Číslo v CRZ*:

51086

Predmet:

pevné linky 07/21

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom a.s, Bajkálska , Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

43,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.08.2021

Dátum zverejnenia:

06.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05