SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51085

Číslo v CRZ*:

51085

Predmet:

poh. hm.07/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft a.s, Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832

Hodnota faktúry:

35,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.08.2021

Dátum zverejnenia:

06.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05