SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51084

Číslo v CRZ*:

51084

Predmet:

elektrina 07/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE a.s., Mlynská , Košice, IČO: 44483767

Hodnota faktúry:

448,66 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.08.2021

Dátum zverejnenia:

06.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05