SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41038

Číslo v CRZ*:

41038

Predmet:

stavebný a montážny materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Boloni, s.r.o, Kapušianske kľačany 200, Prevádzka V.Kapušany, IČO: 45916926, kaletova

Hodnota faktúry:

1 093,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.08.2021

Dátum zverejnenia:

04.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05