SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41037

Číslo v CRZ*:

41037

Predmet:

šport. náradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gorilla sports s.r.o, Bazová 118, Chorv.Grob, IČO: 51727544

Hodnota faktúry:

64,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.07.2021

Dátum zverejnenia:

23.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05