SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 25/ŠS

Číslo v CRZ*:

25/ŠS

Predmet:

zeleniny ŠS 06/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: Popély Štefan Ing., Orgovánová 967, Veľké Kapušany, IČO: 10803122

Hodnota faktúry:

274,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2021

Dátum zverejnenia:

08.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05