SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51071

Číslo v CRZ*:

51071

Predmet:

spotreba vody

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS.as,, Komenského Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

2 252,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.07.2021

Dátum zverejnenia:

06.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05