SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41034

Číslo v CRZ*:

41034

Predmet:

pomôcky na cvičenie TSV

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gorilla sports s.r.o, Chorvátsky Grob Čierna Voda, IČO: 44909632

Hodnota faktúry:

153,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.06.2021

Dátum zverejnenia:

30.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05