SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41031

Číslo v CRZ*:

41031

Predmet:

komponenty do PC

Zmluvná strana:

dodávateľ: Engler Corp.s.r.o, Karpatské námestie 10A, Bratislava, IČO: 36793001

Hodnota faktúry:

489,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.06.2021

Dátum zverejnenia:

16.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05