SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 19/SŠ

Číslo v CRZ*:

19/SŠ

Predmet:

zelenina ŠS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Popély Štefan Ing., Orgovánová 49, Veľké Kapušany, IČO: 10803122

Hodnota faktúry:

247,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.06.2021

Dátum zverejnenia:

09.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05