SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 51044

Číslo v CRZ*:

51044

Predmet:

pevné linky 04/2021

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom a.s, Bajkálska 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

46,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.05.2021

Dátum zverejnenia:

06.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05