SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41019

Číslo v CRZ*:

41019

Predmet:

odb. liter.pre krúžok anglického jazyka - projekt Uplatním sa na trhu práce !

Zmluvná strana:

dodávateľ: Internet-Handel, s.r.o, Námestí 14.řijna 1307/2, Praha, IČO: 21141828

Hodnota faktúry:

189,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.04.2021

Dátum zverejnenia:

28.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05