SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41017

Číslo v CRZ*:

41017

Predmet:

odbor. literatúra - projekt Uplatním sa na trhu práce!

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inter-Handel s.r.o, Náměstí 14.rijna 1307/2, Praha 5, IČO: 21141828

Hodnota faktúry:

97,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.04.2021

Dátum zverejnenia:

22.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05