SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 41008
Číslo v CRZ*: |
41008 |
Predmet: |
program.stavebnica Raspberry-Uplatním sa na trhu práce! |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AGRO COM s.r.o, J.D.Matejovie 1581/2B, 03301 Liptovský Hrádok, IČO: 46737260 |
Hodnota faktúry: |
1 042,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
23.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05