SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41005

Číslo v CRZ*:

41005

Predmet:

CNC prenosná frézka - projekt :Uplatním sa na trhu práce!

Zmluvná strana:

dodávateľ: Denis Lukčík DL, ENGINEERING, Snina

Hodnota faktúry:

666,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.03.2021

Dátum zverejnenia:

30.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05