SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 41001

Číslo v CRZ*:

41001

Predmet:

ochranné pomôcky -covid 19

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 90201

Hodnota faktúry:

229,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2021

Dátum zverejnenia:

30.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05