SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50154

Číslo v CRZ*:

50154

Predmet:

pohonné hmoty 12/2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft a.s, Vlčie hrdlo 1, Bratislava

Hodnota faktúry:

20,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.01.2021

Dátum zverejnenia:

14.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05