SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50151

Číslo v CRZ*:

50151

Predmet:

spotreba vody za IV.Q.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS.as,, Komenského Košice, IČO: 36570460

Hodnota faktúry:

1 609,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.01.2021

Dátum zverejnenia:

08.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05