SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40039

Číslo v CRZ*:

40039

Predmet:

materiál na krúžky stroj. zamerania

Zmluvná strana:

dodávateľ: Malls.r.o

Hodnota faktúry:

61,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2020

Dátum zverejnenia:

16.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05