SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40028

Číslo v CRZ*:

40028

Predmet:

vysaávače a čistič okien

Zmluvná strana:

dodávateľ: Schipro SK s.r.o,, Bystrička 414, IČO: 038 04

Hodnota faktúry:

156,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2020

Dátum zverejnenia:

26.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05