SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40011

Číslo v CRZ*:

40011

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco, Panholec

Hodnota faktúry:

36,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.06.2020

Dátum zverejnenia:

03.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05