SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40010

Číslo v CRZ*:

40010

Predmet:

čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla, s.r.o, Humenné

Hodnota faktúry:

1 032,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2020

Dátum zverejnenia:

01.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05