SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
42011 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 891,71 € 29.03.2022
42010 koberec do kancelarií a učebne podrobnejšie informácie 759,94 € 29.03.2022
42008 okna a parapety podrobnejšie informácie 1 758,17 € 28.03.2022
42009 parapety podrobnejšie informácie 336,65 € 28.03.2022
42007 stav.mat. podrobnejšie informácie 1 255,02 € 25.03.2022
52034 služby Bozp za I.Q.2022 podrobnejšie informácie 135,00 € 24.03.2022
42006 stav.mat. podrobnejšie informácie 326,82 € 24.03.2022
52032 pohonné hmoty podrobnejšie informácie 90,54 € 22.03.2022
26/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 172,45 € 21.03.2022
27/ŠS potraviny podrobnejšie informácie 213,81 € 21.03.2022
52031 cistenie a pranie podrobnejšie informácie 864,86 € 18.03.2022
25/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 317,53 € 18.03.2022
23/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 92,29 € 14.03.2022
24/ŠS mrazené potraviny ŠS podrobnejšie informácie 139,31 € 14.03.2022
52030 služby mobilného operátora podrobnejšie informácie 33,00 € 11.03.2022
22/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 144,42 € 11.03.2022
52030 služby mobil.operatora podrobnejšie informácie 33,00 € 11.03.2022
52025 pohonné hmoty 02/2022 podrobnejšie informácie 59,57 € 09.03.2022
52029 tlačivá na MS 2022 podrobnejšie informácie 14,81 € 09.03.2022
52024 tlac kopii 02/2022 podrobnejšie informácie 32,89 € 08.03.2022
52028 nájom tlač. zariadení 03/2022 podrobnejšie informácie 105,71 € 08.03.2022
52023 pevné linky 02/20222 podrobnejšie informácie 45,08 € 08.03.2022
21/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 69,72 € 07.03.2022
52022 elektrina 02/2022 podrobnejšie informácie 1 889,06 € 07.03.2022
20/SŠ potraviny ŠS podrobnejšie informácie 271,94 € 04.03.2022
Nájdených 1 354 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05