SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Objednávka: 58/2024

Číslo v CRZ*:

58/2024

Predmet:

Material

Zmluvná strana:

dodávateľ: BAGIRA, s.r .

Hodnota objednávky:

Vyhotovenie objednávky:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 30.11.2021 12:55