SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 54/2024
Číslo v CRZ*: |
54/2024 |
Predmet: |
Rezivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LESANA, spol. s r. o., Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 04971 Stratená, IČO: 36395595 |
Hodnota objednávky: |
365,76 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
26.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
26.11.2024 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovksy - riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55