SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 6/2024
Číslo v CRZ*: |
6/2024 |
Predmet: |
Servisny zasah - oprava trezoru |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROSAFE s. r. o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava, IČO: 35828382 |
Hodnota objednávky: |
|
Vyhotovenie objednávky: |
19.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.02.2024 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55