SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 46/2023
Číslo v CRZ*: |
46/2023 |
Predmet: |
Vytýčenie telekomunikačných sietí k projektu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota objednávky: |
90,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
14.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.11.2023 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55