SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Objednávka: 26/2023
Číslo v CRZ*: |
26/2023 |
Predmet: |
Knihy ANJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, IČO: 36699594 |
Hodnota objednávky: |
1 047,76 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
21.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Ondrej Dovalovsky, riaditel skoly |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
30.11.2021 12:55