SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 228
Číslo v CRZ*: |
228 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
Hodnota faktúry: |
164,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
30.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
23.05.2024 14:27