SOŠ techniky a služieb Dobšiná - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 144
Číslo v CRZ*: |
144 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
stravné e-kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
337,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.07.2022 |
Dátum zverejnenia: |
26.07.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
23.05.2024 14:27