SOŠ technická Michalovce - objednávky
Objednávka: 31/2024/2,1
Číslo v CRZ*: |
31/2024/2,1 |
Predmet: |
kancelárske potreby, toner, USB-kľúče, oprava tlačiarne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414 |
Hodnota objednávky: |
530,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
14.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
22.02.2024 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05