SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 93/2020

Číslo v CRZ*:

93/2020

Viazanosť k zmluve:

44/2019/RZ

Predmet:

Zmluvná strana:

dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190

Hodnota faktúry:

190,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2020

Dátum zverejnenia:

27.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávky 5/039/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05