SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 391/2025
Číslo v CRZ*: |
391/2025 |
Predmet: |
Investičné faktúry |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JARKOP s.r.o., Sládkovičova 13, 066 01 Humenné, IČO: 52087182 |
Hodnota faktúry: |
5 366,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.07.2025 |
Dátum zverejnenia: |
04.07.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 99/2025/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06