SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 375/2025

Číslo v CRZ*:

375/2025

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Florbal s.r.o, Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, IČO: 44887001

Hodnota faktúry:

219,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2025

Dátum zverejnenia:

04.07.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 100/2025/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06