SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 339/2025

Číslo v CRZ*:

339/2025

Predmet:

Materiál - opravy a údržba MV

Zmluvná strana:

dodávateľ: bumo s.r.o., Bauerova 7, 04023 Košice, IČO: 56288913

Hodnota faktúry:

241,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.06.2025

Dátum zverejnenia:

10.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 86/2025/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06