SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 339/2025
Číslo v CRZ*: |
339/2025 |
Predmet: |
Materiál - opravy a údržba MV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: bumo s.r.o., Bauerova 7, 04023 Košice, IČO: 56288913 |
Hodnota faktúry: |
241,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.06.2025 |
Dátum zverejnenia: |
10.06.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 86/2025/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06