SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 276/2025
Číslo v CRZ*: |
276/2025 |
Predmet: |
Materiál - elektro., drev |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD:HAL S.R.O, Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990 |
Hodnota faktúry: |
550,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.05.2025 |
Dátum zverejnenia: |
16.05.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 50/2025/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06