SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 200/2025

Číslo v CRZ*:

200/2025

Predmet:

Materiál - kanc. potreby + toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

230,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.04.2025

Dátum zverejnenia:

10.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 45/2025/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06