SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 171/2025
Číslo v CRZ*: |
171/2025 |
Predmet: |
Materiál - inter.nábytok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2416, 04011 Košice, IČO: 36212466 |
Hodnota faktúry: |
9 557,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
28.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 49/2025/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06