SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 146/2025
Číslo v CRZ*: |
146/2025 |
Predmet: |
Materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 51231735 |
Hodnota faktúry: |
21 526,39 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
19.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 43, 44, 48, 52/2025 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06