SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 146/2025

Číslo v CRZ*:

146/2025

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

21 526,39 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2025

Dátum zverejnenia:

19.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 43, 44, 48, 52/2025

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06