SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 49/2025
Číslo v CRZ*: |
49/2025 |
Predmet: |
Materiál - hygienické a čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARCUS - Ing. Ľuboslav Vasiľ - baliace materiály, Verbovčík 2, 07101 Michalovce, IČO: 32678568 |
Hodnota faktúry: |
496,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
12.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
ZML 80/2024/RD, OBJ 14/2025/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06