SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 726/2024
Číslo v CRZ*: |
726/2024 |
Predmet: |
Materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ružovka.cz a.s., Ružová 1522/16, 11000 Praha 1, IČO: 09253904 |
Hodnota faktúry: |
1 615,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 246/2024/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06