SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 671/2024

Číslo v CRZ*:

671/2024

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Dušan GRIGEĽ, Za záhradami 110, 07222 Strážske, IČO: 32682760

Hodnota faktúry:

165,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2024

Dátum zverejnenia:

12.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 232/2024/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06