SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 676/2024
Číslo v CRZ*: |
676/2024 |
Predmet: |
Elektromateriál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD:HAL S.R.O, Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990 |
Hodnota faktúry: |
97,51 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 186/2024/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06