SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 676/2024

Číslo v CRZ*:

676/2024

Predmet:

Elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD:HAL S.R.O, Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

97,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2024

Dátum zverejnenia:

12.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 186/2024/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06