SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 637/2024
Číslo v CRZ*: |
637/2024 |
Predmet: |
Materiál - opravy a údržba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MABAS s.r.o., Petra Jilemnického 705/42, 07101 Michalovce, IČO: 53106687 |
Hodnota faktúry: |
3 519,84 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 171/2024/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06