SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 635/2024

Číslo v CRZ*:

635/2024

Predmet:

Materiál - kancelárske potreby , toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 07101 Michalovce, IČO: 47102357

Hodnota faktúry:

132,47 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2024

Dátum zverejnenia:

27.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 210/2024/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06