SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 627/2024

Číslo v CRZ*:

627/2024

Predmet:

Faktúry za opr. serv.

Zmluvná strana:

dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o., Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093

Hodnota faktúry:

23 686,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.11.2024

Dátum zverejnenia:

27.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZML 72/2024/ZoD

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06