SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 612/2024

Číslo v CRZ*:

612/2024

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Valéria Gelenková, Zalužice 441 07234 Zalužice, IČO: 46573917

Hodnota faktúry:

156,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2024

Dátum zverejnenia:

22.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 206/2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06