SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 606/2024
Číslo v CRZ*: |
606/2024 |
Predmet: |
Materiál - náradie a prístroje |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TOR INDUSTRIES s.r.o., Václavské náměstí 2132/47, 11000 Praha 1, Nové Město, IČO: 07323336 |
Hodnota faktúry: |
459,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
21.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 160/2024/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06