SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 575/2024

Číslo v CRZ*:

575/2024

Predmet:

Materiál - opravy a údržba

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

907,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2024

Dátum zverejnenia:

12.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 195/2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06